• 湖北省新聞工作者協會2019年度財政預算公示公告

    湖北省新聞工作者協會2019年部門預算公開

     

    目錄

    一、主要職責及機構設置情況

    二、2019年部門預算情況

    (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

    (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

    (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

    (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

    (五)國有資產占用及增減變化情況說明

    (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

    三、預算績效情況說明

    四、2019年部門收支預算附表

    五、專業名詞解釋

     

     

     

     

     

        一、主要職責及機構設置情況

        (一)主要職能

        湖北省新聞工作者協會(簡稱:省記協)是省委領導的湖北新聞界的人民團體,是省委、省政府聯系新聞界的橋梁和紐帶。201111月,省委常委會專題研究了省記協工作,要求省記協成為全省新聞界的“服務部”、“聯誼部”和“管理部”,履行“黨和政府記者工作部”職能,進行新聞隊伍管理和培訓,開展行業自律、業務培訓、新聞評獎、對外交流等方面的工作,全面提高新聞隊伍素質,認真檢查糾正新聞界存在的有償新聞、虛假報道、不良廣告和低俗之風,堅決維護我省新聞界的良好形象。

      (二)機構設置情況

        省記協下設秘書處,經省編辦批準掛靠省委宣傳部,為財政全額撥款單位,承擔省記協日常工作,核定參公編制人數6人,實有7人。1人為軍轉干部。

        二、2019年部門預算情況

        (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

        1.年度收支預算安排

      我會2019年本年收入428.48萬元,其中413.48萬元是財政撥款收入,15萬元為我會會費與利息收入。2019年收入總計432.31萬元,其中本年收入428.48萬元,以前年度會費結余結轉3.83萬元。

      我會2019年共安排支出432.31萬元,其中,基本支出188.31萬元,包括人員支出150.69萬元,公用經費29.55萬元,退休人員費用5.25萬元,公費醫療2.82萬元;項目支出244萬元。

        2.預算收入增減變化情況

      我會2019年收入總計432.31萬元,2018年收入總計428.44萬元,2019年較2018年增加了3.87萬元,增長幅度0.9%2019年基本支出增加11.87萬元,項目經費減少8萬元,兩者相抵2019年預算收入增長0.9%

      3.預算支出增減變化情況

      我會2019年共安排支出432.31萬元,2018年共安排支出428.44萬元,2019年較2018年增加了3.87萬元,增長幅度0.9%。具體為:

      ⑴基本支出188.31萬元,較2018176.44萬元增加了11.87萬元,增長幅度6.73%。其中:

      ①人員支出158.76萬元,較2018147.33萬元增加了11.43萬元,增長幅度7.76%;增長主要原因是我會在職人員以前級別工資核算有誤,在2018年進行重新核定,因此2019年工資增長幅度較大;

        ②公用經費29.55萬元,較201829.11萬元增加了0.44萬元,增長幅度1.51%,為財政統籌調整;

        ③退休人員費用5.25萬元,較20185.07萬元增加了0.18萬元,增長幅度3.55%,為財政統籌調整;

        ④公費醫療2.82萬元,較20182.42萬元增加了0.4萬元,增長幅度16.53%,為財政統籌調整。

      ⑵項目支出244萬元,較2018252萬元減少了8萬元,減少幅度3.17%。主要是項目調整減少了支出經費。

        4.我會無政府性基金預算支出。

       (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

    2019年機關運行經費為29.55萬元,具體為:辦公費2.05萬元、郵電費1.5萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用3萬元、公務接待費2萬元、工會經費2.2萬元、福利費2萬元、 公務用車運行維護費3.6萬元、其他交通費用7萬元、其他商品和服務支出2.5萬元、辦公設備購置0.7萬元。同比上年29.11萬元增長0.44萬元,增長幅度1.51%,為財政統籌調整。

    (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

        我單位嚴格執行中央八項規定,控制三公經費支出。2019年三公經費支出8.6萬元,其中:因公出國費3萬元,與上年度持平;公務接待費2萬元,與上年度持平;我會公務用車一輛,運行維護費3.6萬元,與上年度持平;公務用車購置費0萬元,與上年度持平。

       (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

        2019年我會共安排政府采購45.61萬元,其中:辦公費2萬元、公務用車運行維護費1.6萬元、印刷費1.5萬元、辦公設備購置0.7萬元、會議費34.81萬元、委托業務費5萬元。同比上年29.6萬元增加16.01萬元,增長幅度54.09%增長原因:按照工作安排,會議采購金額及委托業務采購金額增加。

       (五)國有資產占用及增減變化情況說明

    我會共有車輛1輛,為應急公務用車;我會無單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。均與上年相同。

       (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

       我會無財政省本級專項支出、無一般性轉移支付支出、無專項轉移支付支出預算

       三、預算績效情況說明

       我會無重點項目。一般項目“新聞工作者培訓宣傳綜合事務經費”年度主要工作內容為:

       1.組織新聞從業人員的教育和培訓:以深入學習習近平總書記關于新聞輿論工作的重要論述為指引,深入開展馬克思主義新聞觀教育,推進全省新聞戰線“三項學習教育”活動。適應媒體深度融合需要,舉辦系列業務培訓班;深入開展“走轉改”活動,組織媒體記者赴西藏開展主題采訪,組織青年編輯記者開展“ 不忘初心,牢記使命”教育實踐活動;組織開展“好記者講好故事”演講比賽及巡講活動;

        2.改革湖北新聞獎評獎機制,扎實做好湖北新聞獎評選工作,增強評獎工作權威性、公信力,充分發揮示范引領作用,推進我省新聞精品生產;

        3.推進新聞職業道德建設,增強新聞道德委員會職能,探索舉報查處分類處理工作機制;

        4.加強調研工作,進一步推動新聞院系和研究機構加大對習近平總書記關于新聞輿論工作的重要論述的研究力度,推出最新研究成果;

        5.繼續加強省記協網絡平臺基礎建設,進一步加強和改進湖北傳媒網的運營和維護,開辟網上服務功能。

        按照以上主要工作內容分別設置了年度績效目標--數量指標:年度專題業務培訓人數≥270人;年度參加會議人數≥270人;年度主題活動參加人數60-70人。年度績效目標--質量指標:湖北新聞獎評獎數≥500件;主題采訪報道篇數≥35篇;"網絡平臺系統運行率"100%;年度績效目標--服務對象滿意度指標:≥90%

        四、2019年部門收支預算附表

        ①部門收支預算總表

        ②部門收入預算總表

        ③部門支出預算總表

     

        ④部門財政撥款收支預算總表

        ⑤部門一般公共預算支出表

        ⑥部門一般公共預算基本支出表

        ⑦部門政府性基金預算支出表(無政府性基金預算支出)

        ⑧部門財政撥款“三公”經費支出表

        ⑨部門財政專項支出預算表(財政省本級專項支出)

        ⑩部門專項轉移支付分市縣表(專項轉移支付支出預算)

        省記協2019年部門預算公開表

        五、專業名詞解釋

        1.人民團體:依據《中國人民政治協商會議章程》《社會團體登記條例》規定,發起參加中國人民政治協商會議第一次全體會議的團體稱為人民團體。

        2.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

        3.機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        4.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

        5. 因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        6.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        7.公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

     

    責任編輯:省新聞工作者協會

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