• 湖北省生態環境廳2019年部門預算

    目 錄

    第一部分  省生態環境廳概況

    一、部門主要職責

    二、機構人員情況

    第二部分  財政預算收支情況

    一、2019年預算收入情況說明

    二、2019年預算支出情況說明

    三、預算收支增減變化情況說明

    第三部分  其他情況說明

    一、機關行政經費安排情況說明

    二、一般公共預算“三公”經費情況說明

    三、政府采購安排情況說明

    四、國有資產占有情況說明

    五、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    六、舉借政府債務情況說明

    第四部分  2019年部門預算公開報表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出表

    九、財政專項支出預算表

    十、專項轉移支付分市縣表

    第五部分  名詞解釋

    第一部分  省生態環境廳概況

    一、部門主要職責

    根據原有職責,主要包括:

    (一)貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律、法規,擬訂全省環保法規規章草案,擬訂并組織實施全省環保政策、規劃;受省政府委托對重大經濟開發計劃、經濟和技術政策、發展規劃等進行環境影響評價;組織編制并監督實施環境功能區劃和環境保護規劃、投資以及經費預決算、財務、國有資產等方面的管理制度。

    (二)組織擬訂有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品等污染防治管理的辦法和措施;監督全省執行國家禁止(或嚴格限制)建設的重大污染項目名錄和省化學品優先控制名錄;負責全省化學品環境管理。負責全省核與輻射安全綜合性工作、承擔輻射環境及核技術應用中的污染防治工作、負責輻射事故預防和應急處理工作。

    (三)監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作;監督檢查各種類型自然保護區以及風景名勝區、森林公園環境保護工作;監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護;向省政府提出省級自然保護區審批建議,指導、協調、監督自然保護區環保工作。

    (四)負責主要污染物總量減排控制工作;組織擬訂全省主要污染物總量減排相關制度和環境經濟政策;組織考核各市(州)減排工作目標完成情況;審核涉及增加主要污染物排放總量新上項目的總量指標;組織落實國家有關減排財政和價格補貼政策;負責排污許可證制度貫徹落實工作;組織開展污染源普查和排污權交易試點工作等。

    (五)指導和協調解決跨區域、跨流域的重大環境問題;組織協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理;組織開展環境保護執法和執法監督檢查活動。指導、協調、監督環境治理和生態保護工作。

    (六)組織實施全省排污申報登記與排污許可證、環境影響評價、“三同時”等各項環境管理制度;按規定審批開發建設區域和項目環境影響評價文件;協調指導農村生態環境保護,指導生態示范區建設和生態農業建設。

    (七)負責環境監測、統計、信息工作;擬訂全省環境監測制度和規范;組織建設和管理全省環境監測網和環境信息網;組織對環境質量監測;組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。

    (八)負責全省環境保護國際合作與交流;管理和組織協調環境保護國際條約的省內履約活動;協調與履約有關的利用外資項目;受省政府委托處理涉外環境保護事宜。

    (九)指導生態文明創建、推動全民環保行動、組織城市環境綜合整治定量考核;指導環境保護模范城市創建工作;指導武漢城市圈“兩型社會”建設和鄂西生態文化旅游圈環境保護工作;為大企業提供“直通車”服務。

    (十)承辦上級交辦的其他事項。

    (機構改革后新增職能,待審批后公開。)

    二、機構人員情況

    納入我廳2019年部門預算報表編制范圍的單位(含本級)共計22個,其中:行政單位1個,為廳本級;公益一類事業單位20個,包括:省環境信息中心、省環境監察總隊、省環保宣傳教育中心、省核與輻射環境監測技術中心、省固體廢物與化學品污染防治中心、省環境監測中心站、石首麋鹿國家級自然保護區管理處(因機構改革將劃出我廳,相關預算待研究后劃出)以及13個市(州)環境監測站;公益二類事業單位1個,為省環境科學研究院。

    機構改革后,2019年廳機關行政編制140個,實有159人;工勤編制3,實有3人;參公管理事業單位湖北省環境監察總隊事業編制42個,實有人員42人;其他事業單位編制數475個,實有人員427人。

    第二部分  財政預算收支情況

    一、2019年預算收入情況說明

    2019年線上資金本年收入預計為54206.76萬元,其中:經費撥款47819.76萬元,事業收入1337萬元,事業單位的經營收入預計4500萬元,其他收入550萬元。上年結余(轉)資金預計10278萬元(其中財政撥款結轉預計7120萬元),以上合計64484.76萬元。

    線下資金37800萬元,包括生態文明建設“以獎代補”資金17800萬元和主要污染物總量減排 “以獎代補”資金20000萬元。

    二、2019年預算支出情況說明

    2019年線上資金預計支出61712.76萬元(一般公共預算財政撥款54939.76萬元)。基本支出15788.76萬元(其中,一般公共預算財政撥款13850.76萬元,其他資金1938萬元);項目支出45924萬元(其中,一般公共預算財政撥款34013萬元,上年財政撥款結余(轉)7076萬元,其他收入安排的支出4835萬元<經營支出安排2562萬元>)。

    2019年財政撥款支出54939.76萬元作重點說明,主要擬開支情況如下:

    (一) 201一般公共服務支出

    2019年財政撥款支出預算80萬元,用于駐我廳紀檢組開展紀檢監察工作經費支出。

    (二)208社會保障和就業支出

    2019年財政撥款支出預算1446.32萬元為基本支出,用于行政、事業單位在職人員基本養老保險繳費和職業年金繳費支出。

    (三) 210衛生健康支出

    2019年財政撥款支出預算157.53萬元,用于行政單位在職和離退休人員醫療費用支出。

    (四) 211節能環保支出

    2019年財政撥款支出預算53255.91萬元,其中:

    1.基本支出12246.91萬元,主要用于開支行政、參公、事業單位在職人員基本工資、津貼補貼,離退休人員獎勵性補貼等人員經費,以及確保單位基本正常運轉的辦公費、印刷費、辦公設備購置和維修、辦公樓維修、水電、保潔、綠化、安保等日常公用經費。

    2.項目支出41009.00萬元,涉及“環境保護管理事務”、“環境監測與監察”、“污染防治”、“自然生態保護”、“污染減排”等五個款。

    121101“環境保護管理事務”科目支出8805萬元,主要用于第二次全國污染源普查工作、環保教育培訓與人才發展、黨建及精神文明創建、環境保護科研與合作、機關物業管理及運行保障等一般行政管理事務支出,環境保護宣傳教育、環保法治建設、規劃編制、環境保護信息化工作經費以及不可預見性支出等。

    221102“環境監測與監察”科目支出5351萬元,主要用于長江大保護有關工作和環境影響評價工作;全省輻射環境安全監督管理工作;全省環境監測業務管理、監測人員技能培訓、全省環境監測網絡建設及運行保障等。

    321103“污染防治”科目支出24892萬元,主要用于湖北省危險廢物規范化管理;提高全省大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護等污染防治水平以及環境執法能力建設、信息化建設、排污權交易、放射性廢物監管能力等;中央土壤污染防治專項、石首麋鹿國家級自然保護區能力建設;省環境監控中心建設等能力建設方面的支出。

    421104“自然生態保護”科目支出800萬元,用于全省自然生態環境保護及農村環保方面的支出,以及石首麋鹿國家級自然保護區開展麋鹿保護、濕地草場保護等方面的支出。

    521111“污染減排”科目支出1161萬元,用于全省環境現場執法及環境監察人才工程建設以及全省環境信訪和應急工作等方面的開支。

    三、預算收支增減變化情況說明

    2019年本年收入92006.76萬元(含線下),較201881349.34萬元相比增加10657.42萬元,增加的主要原因是:機構改革我廳基本支出增加,新增第二次全國污染源普查經費以及事業收入、經營收入、其他收入增加等。

    2019年本年支出99512.76萬元(含線下),較201886768.21萬元相比增加12744.55萬元,其中基本支出增加3004.55萬元,主要是人員增加;項目支出增加9740萬元,主要是新增第二次全國污染源普查經費以及為提升全省環境保護監管能力,增加相應資金投入。

    第三部分  其他情況說明

    一、機關行政經費安排情況說明

    2019年行政及參公管理事業單位一般公共預算財政撥款安排公用經費支出944.04萬元,用于我廳辦公樓水電費、辦公費、郵寄費、勞務費、“三公”經費等一般行政運行方面的開支,較2018589.25萬元有較大幅度增長,主要原因是機構改革我廳增加人員,相應增加了行政運行成本。其中,商品和服務支出944.04萬元,其他資本性支出0萬元。主要為辦公費11.94萬元,水電費97萬元,郵電費23萬元,勞務費13.5萬元,其他交通費277萬元,公務用車運行維護費22.08萬元,差旅費40萬元,會議費10萬元,培訓費10萬元,公務接待費3萬元,因公出國(境)費用39.8萬元,工會經費87.72萬元,福利費162.68萬元,租賃費20萬元,其他商品和服務支出126.32萬元。

    本著保障機關正常運行的前提下,在人員較大幅度增加以及運行成本增加的情況下,我廳不斷努力嚴格控制行政經費支出。

    二、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2019年我廳一般公共預算財政撥款“三公”經費293.89萬元,其中因公出國39.80萬元、公務接待費39.60萬元、公務用車運行維護費165.79萬元、公務用車購置費48.70萬元。

    2019年與2018年相比 “三公”經費增長45.78萬元,其中:因公出國與2018年持平,用于開展環境保護業務交流學習;公務接待較2018年略有較少,主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,嚴格控制接待費支出;公務用車運行維護經費較2018年略有降低,主要原因是,厲行節約,嚴格公務用車派遣制度,切實減少經費開支;公務用車購置較2018年增加48.7萬元,為省固體廢物與化學品污染防治中心更新兩臺車輛,由于原車輛用時較長,車輛維修保養費用較高,車況已不能保障日常長途業務用車安全,存在安全隱患。因此,在2019年預算中安排公務用車購置費用48.7萬元。

    我廳將繼續本著厲行節約、反對浪費的原則,嚴格控制 “三公”經費開支。

    三、政府采購安排情況說明

    2019年我廳政府采購預算為29948.83萬元,其中一般公共預算財政撥款23704.83萬元,上年結轉資金5168.50萬元,其他資金1075.50萬元,均按照政府采購的相關要求,做到了“應編盡編”。

    四、國有資產占有情況說明

    我廳2018年末資產合計99270.52萬元,其中流動資產14836.15萬元,固定資產55974.26萬元,長期投資400萬元,在建工程13473.79萬元,無形資產14586.32萬元。2018年年末,我廳系統土地證證載面積914.23萬平方米,車輛102臺。2019年新增資產配置預算15612.82萬元。

    五、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年我廳對所有項目均編制了績效目標,其中全省環境監管能力建設21752萬元,為我廳重點項目,該項目旨在加強環境監測、監察、核與輻射、信息化、固體廢物管理、石首麋鹿保護區、排污權交易等能力建設,以及開展環保科研、湖北省長江經濟帶“三線一單”編制等重點工作。

    該項目預期產生的績效包括:新建水質自動監測站;保障省環境監控中心項目建設進度;保障廢水、廢氣自動在線監測頻次數據完整性;保障信息系統運維工作穩定完成率和系統設備合格率;嚴控環境污染事故率;及時發布重污染預警信息,保證環境信息數據共享等。實施全省環境監管能力建設,在推進環境質量改善,保障環境安全等方面發揮效益。

    六、舉借政府債務情況說明

    我單位未舉借政府債務。

    第四部分  2019年部門預算公開報表

    表一  2019年收支預算總表

                                                                      單位:萬元

          

        

     

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    47,819.76

    一般公共服務

    80.00

    其中:一般公共預算財政撥款

    47,819.76

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

     

    事業收入

    1,337.00

    科學技術

     

    事業單位經營收入

    4,500.00

    文化體育與傳媒

     

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    1,454.32

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

    157.53

    其他收入

    550.00

    節能環保

    60,020.91

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    54,206.76

    本年支出合計

    61,712.76

    上年結余(轉)

    10,278.00

    結轉下年

    2,772.00

    動用事業基金

     

     

     

    收入總計

    64,484.76

    支出總計

    64,484.76

     

    表二  2019年收入預算總表

                                                               單位:萬元

          

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    47,819.76

    其中:一般公共預算財政撥款

    47,819.76

          政府性基金預算財政撥款

     

    事業收入

    1,337.00

    事業單位經營收入

    4,500.00

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    550.00

     

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    54,206.76

    上年結余(轉)

    10,278.00

    動用事業基金

     

    收入總計

    64,484.76

     

    表三  2019年支出預算總表

                                                                                單位:萬元

    功能分類科目

      

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位經營支出

    對附屬單位補助支出

    上繳上
    級支出

     

    合計

    61,712.76

    15,788.76

    45,924.00

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    80.00

     

    80.00

     

     

     

     20111

     紀檢監察事務

    80.00

     

    80.00

     

     

     

    2011105

    派駐派出機構

    80.00

     

    80.00

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    1,454.32

    1,454.32

     

     

     

     

     20805

    行政事業單位離退休

    1,454.32

    1,454.32

     

     

     

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,412.54

    1,412.54

     

     

     

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    41.78

    41.78

     

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    157.53

    157.53

     

     

     

     

     21011

    行政事業單位醫療

    157.53

    157.53

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫療

    157.53

    157.53

     

     

     

     

    211

    節能環保支出

    60,020.91

    14,176.91

    45,844.00

     

     

     

     21101

    環境保護管理事務

    19,789.50

    7,702.50

    12,087.00

     

     

     

    2110101

    行政運行

    4,939.94

    4,939.94

     

     

     

     

    2110102

    一般行政管理事務

    571.00

     

    571.00

     

     

     

    2110103

    機關服務

    644.00

     

    644.00

     

     

     

    2110104

    生態環境保護宣傳

    787.00

    450.00

    337.00

     

     

     

    2110105

    環境保護法規、規劃及標準

    7,694.56

    2,312.56

    5,382.00

     

     

     

    2110106

    生態環境國際合作及履約

    29.00

     

    29.00

     

     

     

    2110199

    其他環境保護管理事務支出

    5,124.00

     

    5,124.00

     

     

     

     21102

     環境監測與監察

    10,575.43

    4,384.43

    6,191.00

     

     

     

    2110203

    建設項目環評審查與監督

    110.00

     

    110.00

     

     

     

    2110204

    核與輻射安全監督

    53.00

     

    53.00

     

     

     

    2110299

    其他環境監測與監察支出

    10,412.43

    4,384.43

    6,028.00

     

     

     

     21103

     污染防治

    26,173.06

    614.06

    25,559.00

     

     

     

    2110301

      大氣

    187.00

     

    187.00

     

     

     

    2110302

      水體

    288.00

     

    288.00

     

     

     

    2110304

    固體廢棄物與化學品

    925.50

    244.50

    681.00

     

     

     

    2110305

    放射源和放射性廢物監管

    2,421.00

     

    2,421.00

     

     

     

    2110306

      輻射

    2,000.00

     

    2,000.00

     

     

     

    2110399

    其他污染防治支出

    20,351.56

    369.56

    19,982.00

     

     

     

     21104

     自然生態保護

    1,125.80

    315.80

    810.00

     

     

     

    2110401

      生態保護

    380.00

     

    380.00

     

     

     

    2110403

      自然保護區

    745.80

    315.80

    430.00

     

     

     

     21111

     污染減排

    2,357.12

    1,160.12

    1,197.00

     

     

     

    2111101

    生態環境監測與信息

    247.11

    176.11

    71.00

     

     

     

    2111102

    生態環境執法監察

    2,110.01

    984.01

    1,126.00

     

     

     

     

    表四  2019年財政撥款收支預算總表

                                                             單位:萬元

        

        

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    47,819.76

    一般公共服務

    80.00

    其中:一般公共預算財政撥款

    47,819.76

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

     

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

     

     

     

    社會保障和就業

    1,446.32

     

     

    醫療衛生

    157.53

     

     

    節能環保

    53,255.91

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    47,819.76

    本年支出合計

    54,939.76

    上年結余(轉)

    7,120.00

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    54,939.76

    支出總計

    54,939.76

     

    表五  2019年一般公共預算支出表

                                                                   單位:萬元

    功能分類科目

      

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    54,939.76

    13,850.76

    41,089.00

    201

    一般公共服務支出

    80.00

     

    80.00

     20111

    紀檢監察事務

    80.00

     

    80.00

    2011105

    派駐派出機構

    80.00

     

    80.00

    208

    社會保障和就業支出

    1,446.32

    1,446.32

     

     20805

    行政事業單位離退休

    1,446.32

    1,446.32

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,412.54

    1,412.54

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    33.78

    33.78

     

    210

    衛生健康支出

    157.53

    157.53

     

     21011

     行政事業單位醫療

    157.53

    157.53

     

    2101101

      行政單位醫療

    157.53

    157.53

     

    211

    節能環保支出

    53,255.91

    12,246.91

    41,009.00

     21101

     環境保護管理事務

    14,577.50

    5,772.50

    8,805.00

    2110101

      行政運行

    4,939.94

    4,939.94

     

    2110102

      一般行政管理事務

    571.00

     

    571.00

    2110103

      機關服務

    644.00

     

    644.00

    2110104

      生態環境保護宣傳

    787.00

    450.00

    337.00

    2110105

    環境保護法規、規劃及標準

    2,482.56

    382.56

    2,100.00

    2110106

    生態環境國際合作及履約

    29.00

     

    29.00

    2110199

    其他環境保護管理事務支出

    5,124.00

     

    5,124.00

     21102

     環境監測與監察

    9,735.43

    4,384.43

    5,351.00

    2110203

    建設項目環評審查與監督

    110.00

     

    110.00

    2110204

      核與輻射安全監督

    53.00

     

    53.00

    2110299

    其他環境監測與監察支出

    9,572.43

    4,384.43

    5,188.00

     21103

     污染防治

    25,506.06

    614.06

    24,892.00

    2110301

      大氣

    187.00

     

    187.00

    2110302

      水體

    288.00

     

    288.00

    2110304

      固體廢棄物與化學品

    520.50

    244.50

    276.00

    2110305

    放射源和放射性廢物監管

    2,309.00

     

    2,309.00

    2110306

      輻射

    2,000.00

     

    2,000.00

    2110399

      其他污染防治支出

    20,201.56

    369.56

    19,832.00

     21104

     自然生態保護

    1,115.80

    315.80

    800.00

    2110401

      生態保護

    380.00

     

    380.00

    2110403

      自然保護區

    735.80

    315.80

    420.00

     21111

     污染減排

    2,321.12

    1,160.12

    1,161.00

    2111101

      生態環境監測與信息

    247.11

    176.11

    71.00

    2111102

      生態環境執法監察

    2,074.01

    984.01

    1,090.00

     

    表六  2019年一般公共預算基本支出表

                                                              單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    13,850.76

    12,205.26

    1,645.50

    301

    工資福利支出

    11,116.15

    11,116.15

     

     30101

     基本工資

    2,277.56

    2,277.56

     

     30102

     津貼補貼

    1,374.90

    1,374.90

     

     30103

     獎金

    3,505.39

    3,505.39

     

     30106

     伙食補助費

    7.34

    7.34

     

     30107

     績效工資

    1,542.15

    1,542.15

     

     30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

    1,412.54

    1,412.54

     

     30109

     職業年金繳費

    33.78

    33.78

     

     30112

     其他社會保障繳費

    74.52

    74.52

     

     30113

     住房公積金

    865.89

    865.89

     

     30199

     其他工資福利支出

    22.08

    22.08

     

    302

    商品和服務支出

    1,639.15

     

    1,639.15

     30201

     辦公費

    31.24

     

    31.24

     30205

     水費

    18.80

     

    18.80

     30206

     電費

    166.15

     

    166.15

     30207

     郵電費

    50.44

     

    50.44

     30209

     物業管理費

    82.00

     

    82.00

     30211

     差旅費

    57.00

     

    57.00

     30212

     因公出國(境)費用

    39.80

     

    39.80

     30213

     維修(護)費

    6.20

     

    6.20

     30214

     租賃費

    28.00

     

    28.00

     30215

     會議費

    11.00

     

    11.00

     30216

     培訓費

    11.00

     

    11.00

     30217

     公務接待費

    6.20

     

    6.20

     30226

     勞務費

    14.10

     

    14.10

     30228

     工會經費

    171.06

     

    171.06

     30229

     福利費

    303.18

     

    303.18

     30231

     公務用車運行維護費

    138.29

     

    138.29

     30239

     其他交通費用

    277.80

     

    277.80

     30299

     其他商品和服務支出

    226.89

     

    226.89

    303

    對個人和家庭的補助

    1,089.11

    1,089.11

     

     30301

     離休費

    10.30

    10.30

     

     30302

     退休費

    552.28

    552.28

     

     30307

     醫療費補助

    526.53

    526.53

     

    310

    資本性支出

    6.35

     

    6.35

     31002

     辦公設備購置

    6.05

     

    6.05

     31007

     信息網絡及軟件購置更新

    0.30

     

    0.30

     

    表七  2019年政府性基金預算支出表

                                                              單位:萬元

    功能分類科目

      

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

                               注:我廳無政府性基金預算支出。

     

    表八  2019年財政撥款“三公”經費支出表

                                                           單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    293.89

    因公出國(境)

    39.80

    公務接待費

    39.60

    公務用車購置及運行費

    214.49

    其中:公務用車運行維護費

    165.79

          公務用車購置費

    48.70

     

    表九   2019年財政專項支出預算表

                                                               單位:萬元

    項目

    預算數

    生態文明建設“以獎代補”資金

    17800

    主要污染物總量減排 “以獎代補”資金

    20000

                                   注:上述兩個項目為一般性轉移支付項目。

     

    表十  2019年專項轉移支付分市縣表

                                                              單位:萬元

    單位

    金額

    單位

    金額

    單位

    金額

    全省合計

     

     

     

     

     

    武漢市

     

    興山縣

     

    麻城市

     

    市本級

     

    秭歸縣

     

    羅田縣

     

    江夏區

     

    長陽縣

     

    英山縣

     

    蔡甸區

     

    五峰縣

     

    浠水縣

     

    新洲區

     

    襄陽市

     

    蘄春縣

     

    黃陂區

     

    市本級

     

    武穴市

     

    黃石市

     

    襄州區

     

    黃梅縣

     

    市本級

     

    老河口

     

    咸寧市

     

    大冶市

     

    棗陽市

     

    市本級

     

    陽新縣

     

    宜城市

     

    咸安區

     

    十堰市

     

    南漳縣

     

    嘉魚縣

     

    市本級

     

    谷城縣

     

    赤壁市

     

    丹江口

     

    保康縣

     

    通城縣

     

    鄖陽區

     

    鄂州市

     

    崇陽縣

     

    鄖西縣

     

    荊門市

     

    通山縣

     

    竹山縣

     

    市本級

     

    恩施自治州

     

    竹溪縣

     

    東寶區

     

    市本級

     

      

     

    鐘祥市

     

    恩施市

     

    荊州市

     

    京山縣

     

    建始縣

     

    市本級

     

    沙洋縣

     

    巴東縣

     

    荊州區

     

    孝感市

     

    利川市

     

    江陵縣

     

    市本級

     

    宣恩縣

     

    松滋市

     

    孝南區

     

    咸豐縣

     

    公安縣

     

    孝昌縣

     

    來鳳縣

     

    石首市

     

    大悟縣

     

    鶴峰縣

     

    監利縣

     

    安陸市

     

    隨州市

     

    洪湖市

     

    云夢縣

     

    市本級

     

    宜昌市

     

    應城市

     

    曾都區

     

    市本級

     

    漢川市

     

    廣水市

     

    夷陵區

     

    黃岡市

     

      

     

    宜都市

     

    市本級

     

    仙桃市

     

    枝江市

     

    黃州區

     

    天門市

     

    當陽市

     

    團風縣

     

    潛江市

     

    遠安縣

     

    紅安縣

     

    神農架林區

     

                                注:我廳無專項轉移支付項目。

    第五部分 名詞解釋

    一、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

    二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家國定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險支付由單位實際繳納的職業年金支出。

    五、節能環保(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    六、節能環保(類)環境保護管理事務(款)生態環境保護宣傳(項):反映生態環境部門環境保護宣傳教育方面的支出。

    七、節能環保(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):指其他用于環境保護管理事務方面的支出。

    八、節能環保(類)環境監測與監察(款)其他環境監測和監察支出(項):指其他用于環境監測與監察方面的支出。

    九、節能環保(類)污染防治(款)大氣(項):指大氣污染防治政策研究、技術規范制定、調查等方面的支出。

    十、節能環保(類)污染防治(款)水體(項):指水污染防治政策研究、技術規范制定、調查等方面的支出。

    十一、節能環保(類)污染防治(款)噪聲(項):指噪聲污染防治政策研究、技術規范制定、調查等方面的支出。

    十二、節能環保(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學品(項):指垃圾、醫療廢物、危險廢物、持久性有機污染物等污染防治政策研究、技術規范制定、調查等方面的支出。

    十三、節能環保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指其他用于污染防治方面的支出。

    十四、節能環保(類)自然生態保護(款)生態保護(項):指用于生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出。

    十五、節能環保(類)自然生態保護(款)自然保護區(項):指用于自然保護區管理、試點示范等支出。

    十六、節能環保(類)污染減排(款)生態環境監測與信息(項):反映生態環境部門監測和信息方面的支出,包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出,環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出,環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。

    十七、節能環保(類)污染減排(款)生態環境執法監察(項):反映生態環境部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環境行政稽查支出,執法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出,突發性污染事故預防、應急處置等支出。

    十八、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    十九、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

    二十、經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    二十一、其他收入:指事業單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。

    二十二、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    二十三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    二十四、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    二十五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    二十八、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    二十九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    責任編輯:省環保廳

    相關閱讀

    天天看电影,天天看高清影视,天天影视